一、部门概况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,以及上级公安机关的指示和工作部署,分析研究全市社会治安状况,制定和落实公安工作措施。及时向州公安局和市委、市政府报告有关情况和信息,根据州公安局和市委、市政府的指示,组织全市公安机关抓好落实。
2、组织开展治安巡逻,对公安机关管辖的刑事犯罪案件实施侦破工作。配合党委、政府和有关职能部门,开展对突发案(事)件的处置工作。
3、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、道路交通和特种行业。
4、依法管理中国公民出入境和外国人在市内居留、旅行的有关工作。
5、开展对社会公共信息网络的安全监察工作。
6、依法对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所实施管理工作。
7、组织全市公安法制建设,组织公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作。
8、根据党委、政府和上级公安机关安排,组织实施对来市的党和国家领导人、重要外宾、省主要领导、警卫目标的安全警卫工作和大型社会、政治活动的安全保卫工作。
9、组织全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁制毒品工作。
10、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
属行政单位, 内设48个部门:纪委、指挥中心、政工室、情报中心、国保大队、网安大队、警务保障室、机务督察大队、法制大队、视频侦查大队、监察室、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、经济侦查大队、特(巡)警大队、反恐大队、出入境管理大队、交警大队、看守所、拘留所、隔离戒毒所、向阳派出所、盘江派出所、市府派出所、富民派出所、桔山派出所、丰都派出所、下午屯派出所、坪东派出所、乌沙派出所、白碗窑派出所、清水河派出所、马岭派出所、威舍派出所、敬南派出所、七舍派出所、雄武派出所、猪场坪派出所、鲁布革派出所、捧乍派出所、三江口派出所、仓更派出所、泥凼派出所、沧江派出所、洛万派出所、南盘江派出所、则戎派出所。
(三)部门人员构成
总编制数590人,其中行政编制570人,行政工勤编制20人,实有行政编制人员529人,行政工勤16人。
二、部门决算情况说明
(一)部门决算收入情况:
收入情况:上年结余21,457,748.08元,年初预算47,350,003元,本年财政共拔款90,822,120元,其中:
(1)行政运行当年收入:50,904,147元,占总收入的56.05%;
(2)治安管理当年收入:35, 084,806元,占总收入的38.63%;
(3)禁毒管理当年收入:1,480,967元,占总收入的1.63%;
(4)拘押收教场所当年收入:3,352,200元,占总收入的3.69%。
(二)支出决算情况说明
全年共支出81,192,374.85元,其中:
(1)行政运行支出:49,167,049.19元;
(2)治安管理支出:27,697,876.48 元;
(3)禁毒管理支出:663,889.18 元;
(4)拘押收教场所支出:3,352,200元。
2. “三公经费”支出情况
公务用车车辆保有量为108辆,编制数36辆,由市财政采取定额包干管理方式,按20000元/辆/年核定。
2013年“三公经费”支出总计815,493元,其中:因公出国(境)经费0元、公务接待费95,493元、公务用车运行经费720,000元、公务车购置0元。
2014年“三公经费”支出总计801,468元,其中运行费720,000元、因公出国考察支出81,468元,无接待费支出,无公务用车购置费。2014年因公出国(境)团1次1人。2014年10月13日至2014年11月3日我局王克华局长参加了贵州省公安厅赴英国“地方警务技术研究与训练” 课题培训考察团,主要学习如何确定警察各警种、各岗位的训练内容、方式,如何在培训中提升人民警察纪律意识,如何培养训练教官、编写训练教材、设计对应的训练基地等,对于全市公安机关警务技术训练工作有较强指导意义。
两年相比,2014年比2013年“三公经费”少支出14,025元,降低了1.7%。下降的原因是严格执行厉行节约的规定控制接待标准及陪餐人数。
兴义市公安局2014年政府性基金预算财政拨款收支表(补充公开表格) | ||||||
单位:元 | ||||||
收入决算 | 支出决算 | |||||
科目 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 | |
一、财政拨款收入 | 0.00 | 无 | 0.00 | 301.工资福利支出 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 其中:工资性支出(含工资、津补贴、奖励绩效) | 0.00 | |||
三、事业收入 | 0.00 | 社会保障缴费 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 0.00 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
五、附属单位缴款 | 0.00 | 302.商品和服务支出 | 0.00 | |||
其中:工会经费 | 0.00 | |||||
福利费 | 0.00 | |||||
会议经费 | 0.00 | |||||
职工公用经费 | 0.00 | |||||
车辆经费 | 0.00 | |||||
单位商品和服务支出 | 0.00 | |||||
303.对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||||
其中:离退休费(含津贴补贴) | 0.00 | |||||
遗属补助 | 0.00 | |||||
住房公积金 | 0.00 | |||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
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